Приложение 2
к Правилам разработки и
утверждения (переутверждения)
бюджетных программ (подпрограмм)
и требованиям к их содержанию
Приложение 1
к приказу руководителя
отдела образования
г. Кокшетау
от «9»декабря2019 года
№ 431
Приложение 5
к приказу руководителя
отдела образования
г. Кокшетау
от «26» декабря 2018 года
№ 473
Заместитель руководителя
бюджетной программы вышестоящего
бюджета, выделяющего целевые
трансферты
______________________ С. Ермолаева
(подпись, фамилия, имя, отчество)
«__» _________ 20__ года.
место печати
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
464 ГУ «Отдел образования города Кокшетау»
на 2019 – 2021 годы
Код и наименование бюджетной программы:464.003«Общеобразовательное обучение»
Руководитель бюджетной программы: Руководитель отдела образования города Кокшетау Жусупов Б.А
Нормативная правовая основа бюджетной программы:Бюджетный кодекс РК,Закон РК «Об образовании», Указ Президента Республики Казахстан от 1 марта 2016 года № 205 « О государственной программе развития образования и науки Республики Казахстан на 2016-2019 годы»; ППРК от 30.01.2008г №77 «Об утверждении Типовых штатов работников государственных организаций образования и перечня должностей педагогических работников и приравненых к ним лиц»; ППРК от 31.12.2015г № 1193 «О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций,содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий»; ППРК от 25.01.2008г № 64 «Об утверждении Правил расходования средств, выделяемых на оказание финансовой и материальной помощи социально незащещеным обучающимся и обучающимся из числа малообеспеченых семей», решение Кокшетауского городского маслихата от 21 декабря 2018 года № С-26/6 «О городском бюджете на 2019 - 2021 годы».
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления: городская,
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание
вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации: индивидуальная
текущая / развития: текущая
Цель бюджетной программы: Обеспечение стабильной работы подведомственных общеобразовательных учреждений образования г. Кокшетау. Создание условий для эффективного развития системы образования, сохранения и расширения действующей сети объектов образования, совершенствования образовательного процесса. Создание современной материально- технической базы и приведение в соответствие с нормативными требованиями, обеспечение учебного процесса государственных организаций среднего образования в соответствии с государственными общеобязательными стандартами среднего образования. Повышение социального статуса педагогического работника.
Конечный результат бюджетной программы:Внедрение механизмов совершенствования учебно- методического и научного обеспечения образовательного процесса, своевременное реагирование на изменения в сфере образования г. Кокшетау, обеспечение права граждан РК на среднее образование.
Описание (обоснование) бюджетной программы:Средства по данной программе направлены на выплату заработной платы, компенсационных выплат, налогов,коммунальных услуг, услуг связи, приобретений, оплату прочих услуг и работ, затраты фонда всеобуча и прочие.Апробирование подушевого финансирования начального, основного среднего и общего образования в 1 – 11 классы на базе СШ № 4, МГ № 5 «Тандау», СШ № 8, ЭШГ № 13 «Экос», СШ № 19. Доплата учителям, прошедшим стажировку по языковым курсам, обновленное содержание, педагогическое мастерство, возмещение потерь местных бюджетов на оплату расходов за замещение на период обучения основного сотрудника, увеличение размеров должностных окладов педагогам-психологам,повышение заработной платы гражданским служащим.Согласно решения Кокшетауского городского маслихата № С-30/2 от 28 марта 2019г сумма программы увеличена на сумму 1694,1 тыс.тенге.Согласно постановления акимата города Кокшетау от 23 апреля 2019 года №А-4/753сумма программы увеличена на сумму 122 532,0 тыс.тенге.Согласно постановления акимата города Кокшетау от 8 мая 2019 года №А-5/858сумма программы увеличена на сумму 523107,7 тыс.тенге.Согласно решения Кокшетауского городского маслихата № С-34/13 от 19 июняа 2019г сумма программы увеличена на сумму 182557,9 тыс.тенге.Согласно постановления акимата города Кокшетау от 23 июля 2019 года №А-7/1298сумма программы увеличена на сумму 22 784,0 тыс.тенге..Согласно решения Кокшетауского городского маслихата № С-36/2 от 28августа 2019г сумма программы уменьшина на сумму 331540,8 тыс.тенге.Согласно постановления акимата города Кокшетау от 17 сентября 2019 года №А-9/1646сумма программы увеличена на сумму 253890,4 тыс.тенге.Согласно постановления акимата города Кокшетау от 4 декабря 2019 года №А-12/2196сумма программы увеличена на сумму 152807,0 тыс.тенге.
Расходы по бюджетной программе, всего |
||||||
Расходы по бюджетной программе |
ед. изм. |
Отчетный период |
План текущего года |
плановый период |
||
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
За счет трансфертов из республиканского бюджета, в т.ч. |
тысяч тенге |
17 722,3 |
343 819,4 |
1 615 900,7 |
|
|
1) Министерство образования и науки 1).Доплата учителям, прошедшим стажировку по языковым курсам,
2)Возмещение потерь местных бюджетов на оплату расходов за замещение на период обучения основного сотрудника,
3) Доплата учителям, прошедших национальный квалификационный тест (педмастерство),
4) Доплата учителям, реализующих учебные программы обновленного содержания,
5). На увеличение размеров должностных окладов педагогов-психологов школ, 6). На доплату за квалификацию педагогического мастерства педагогам-психологам школ
|
тысяч тенге |
|
|
825375,0
59 856,0
6 705,0
252405,0
497 107,0
4 317,0
4 985,0
|
|
|
7)Повышение заработной платы низкооплачиваемым работникам |
тысяч тенге |
|
|
244 634,0 |
|
|
8). На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий |
тысяч тенге |
|
|
545891,7 |
|
|
За счет средств местного бюджета |
тысяч тенге |
4 296 878,4 |
4 632 976,9 |
4889 103,6 |
4 702 221,0 |
4 726 771,0 |
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
4 314 600,7 |
4 976 796,3 |
6 505004,3 |
4 702 221,0 |
4 726771,0 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы:011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание
вытекающих из них государственных услуг
текущая / развития:текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммыДоплата учителям, прошедшим стажировку по языковым курсам, обновленное содержание, педагогическое мастерство, возмещение потерь местных бюджетов на оплату расходов за замещение на период обучения основного сотрудника, увеличение размеров должностных окладов педагогам-психологам,повышение заработной платы гражданским служащим.
показатели прямого результата |
ед. изм. |
Отчетный период |
План текущего года |
плановый период |
||
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1) Доплата учителям, прошедшим стажировку по языковым курсам. |
Чел. |
22 |
124 |
117 |
|
|
2)Возмещение потерь местных бюджетов на оплату расходов за замещение на период обучения основного сотрудника |
Чел. |
117 |
24 |
25 |
|
|
3)Количество учителей, прошедших национальный квалификационный тест(педмастерство) |
Чел |
|
503 |
763 |
|
|
4)Количество учителей реализующих учебные программы обновленного содержания |
Чел |
|
1806 |
1981
|
|
|
5). Количество педагогов-психологов, которым увеличены размеры должностных окладов |
Чел. |
|
|
42 |
|
|
6). Количество педагогов-психологов, прошедших национальный квалификационный тест(педмастерство) |
Чел. |
|
|
14 |
|
|
7). Повышение заработной платы низкооплачиваемым работникам |
Шт. ед. и пед.ставки |
|
|
1872 |
|
|
8)На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий |
Шт. ед. и пед.ставки |
|
|
4037,93 |
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
ед. изм. |
Отчетный период |
План текущего года |
плановый период |
|
|||
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
|
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тыс. тенге |
17 722,3 |
343 819,4 |
1615 900,7 |
|
|
||
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 «За счет средств местного бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание
вытекающих из них государственных услуг
текущая / развития: текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Средства по данной подпрограмме направлены навыплату заработной платы, компенсационных выплат, налогов, коммунальных услуг, услуг связи, приобретений, оплату прочих услуг и работ, затраты фонда всеобуча и прочие.
показатели прямого результата |
ед. изм. |
Отчетный период |
План текущего года |
плановый период |
||
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1)Учебно- полевые сборы учащихся 10 классов. |
Уч-ся
|
220 |
215 |
218 |
220 |
220 |
2)социальная поддержка учащихся из малообеспеченных семей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
Уч-ся
|
2313 |
2 544 |
2639 |
2313 |
2313 |
3)ведомственная подписка |
Объекты. |
26 |
27 |
27 |
27 |
27 |
4)использование интернет- ресурсов в учебном процессе |
Школы
|
25 |
26 |
26 |
26 |
26 |
5)обеспечение безопасности обучающихся во время учебного и воспитательного процесса («тревожная кнопка», выезд мобильной группы) |
Объекты
|
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
6)обеспечение противопожарной безопасности |
объекты
|
25 |
26 |
26 |
26 |
26 |
7)проведение текущего ремонта в организациях образования |
Объек ты |
25 |
26 |
26 |
26 |
26 |
8) медосмотр работников организаций образования |
чел.
|
2800 |
2930 |
2970
|
2970 |
2970 |
9). Апробирование подушевого финансирования начального, основного среднего и общего образования в 10 – 11 классах на базе СШ № 4, МГ № 5 «Тандау», СШ № 8, ЭШГ № 13 «Экос», СШ № 19 |
Орг-ции |
6 |
6 |
5 |
5 |
5 |
10). Обучение педагогов на семинарах по превенции суицидов |
Чел. |
22 |
42 |
43 |
|
|
11). Открытие IT-классов в школах |
Организации |
|
|
25 |
|
|
12)Обеспечение школьной формой, канцелярскими товарами детей из малообеспеченных семей |
Чел |
|
|
2569 |
|
|
13)Обеспечение горячим питанием детей из малообеспеченных семей(дополнительно) |
Чел |
|
|
2569 |
|
|
14)На выплату заработной платы работников образования |
Организаций |
|
|
27 |
|
|
15)Внедрение программы Формирование здоровья и жизненных навыков и превенции суицида среди несовершеннолетних |
чел |
|
|
2091 |
|
|
16) Приобретение интерактивного оборудования для КГУ Специализированной гимназии полиязычного обучения №3 имени М.Габдулина
|
Организаций |
|
|
1 |
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
ед. изм. |
Отчетный период |
План текущего года |
плановый период |
|
|||
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
|
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тыс. тенге |
4 296 878,4 |
4 632 976,9 |
4 889103,6 |
4 702 221,0 |
4 726 771,0 |
||
в т. ч. ОБ |
|
1 581,0 |
3 024,0 |
386 728,4 |
|
|
||
1)Открытие IT-классов в школах 2). Обучение педагогов на семинарах по превенции суицидов 3)Обеспечение школьной формой, канцелярскими товарами детей из малообеспеченных семей 4)Обеспечение горячим питанием детей из малообеспеченных семей 5)В связи с необходимостью уменьшения расходов с востановлением. 6)На выплату заработной платы работников образования 7)Внедрение программы Ф ормирование здоровья и жизненных навыков и превенции суицида среди несовершеннолетних 8) Приобретение интерактивного оборудования для КГУ Специализированной гимназии полиязычного обучения №3 имени М.Габдулина
|
Тыс. тенге |
|
|
4330,0
2150,0
71816,0
48566,0
249494,4
4182,0
6190,0 |
|
|
||