"Ақмола облысы білім басқармасының Көкшетау қаласы бойынша білім бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Государственное учреждение"Отдел образования по городу Кокшетау управления образования Акмолинской области"

Список организаций

Галерея

Смотреть все>>>

БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА 464 ГУ «Отдел образования города Кокшетау» на 2019 – 2021 годы

  Приложение 2         
 к Правилам разработки и   
 утверждения (переутверждения)
бюджетных программ (подпрограмм)
 и требованиям к их содержанию 

 

 

Приложение 3

к приказу руководителя

отдела образования

г. Кокшетау

от «15»  мая  2019 года

№  205

 

Приложение 5

к приказу руководителя

отдела образования

г. Кокшетау

от «26» декабря  2018 года

№  473

 


 

 

 

 

 

БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА

464  ГУ «Отдел образования города Кокшетау»

на 2019 – 2021 годы

 

 

 

 

Код и наименование бюджетной программы:464.006 «Дополнительное образование для детей»

Руководитель бюджетной программы: Руководитель отдела образования города Кокшетау Жусупов Б.А.

Нормативная правовая основа бюджетной программы: 

Указ Президента Республики Казахстан от 1 марта 2016 года № 205 « О государственной программе развития образования и науки Республики Казахстан на 2016-2019 годы»; ППРК от 30.01.2008г №77 «Об утверждении Типовых штатов работников государственных организаций образования и перечня должностей педагогических работников и приравненых к ним лиц»; ППРК от 31.12.2015г  № 1193 «О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий».

Вид бюджетной программы: 

в зависимости от уровня государственного управления: городская,

в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание

вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации: индивидуальная

текущая / развития: текущая

Цель бюджетной программы: Развитие мотивации личности к познанию и творчеству. Создание системы выявления, отбора,  поддержки, развития и обеспечение высокого уровня образования одаренных детей и молодежи, воспитание творческой личности, способной мыслить и действовать в новых условиях коренной трансформации современной цивилизации

Конечные результаты бюджетной программы: Организация дополнительного образования и досуговой деятельности для учащихся организаций образования. Предоставление государственных услуг в сфере дополнительного образования гражданам, проживающим на территории г. Кокшетау, в объеме 100 %. Доля учащихся, получающих дополнительное образование – не менее 30 % от их общего числа.

Описание (обоснование) бюджетной программы. Средства по данной программе направлены на содержание внешкольных организаций, организацию  проведения внешкольных мероприятий, научных соревнований, развития индивидуальных склонностей, творческих способностей личности, выявление одаренных учащихся.

Повышение  заработной платы низкооплачиваемым работникам с окладом ниже минимальной заработной платы,  повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий.

Согласно решения Кокшетауского городского маслихата № С-30/2 от 28 марта 2019г сумма программы уменьшена на сумму  5369,0 тыс.тенге. Согласно постановления акимата города Кокшетау от 8 мая 2019 года №А-5/858  сумма программы увеличена  на сумму  28 728,0  тыс.тенге.

 

 

 

 

 

Расходы по бюджетной программе, всего

Расходы по бюджетной программе

ед. изм.

отчетный год

план текущего года

Плановый период

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

За счет трансфертов из республиканского бюджета, в т.ч.

тысяч тенге

 

 

40278,0

 

 

1).Повышение  заработной платы низкооплачиваемым работникам 
с окладом ниже минимальной заработной платы  

 

 

 

11 550,0

 

 

2) Повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий

 

 

 

28 728

 

 

За счет средств местного бюджета

тысяч тенге

242 058,3

243 808,3

235 826,0

242 639,0

243 014,0

Итого расходы по бюджетной программе

тысяч тенге

242 058,3

243 808,3

276 104,0

242 639,0

243 014,0

 

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета»

Вид бюджетной подпрограммы: 

в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание

вытекающих из них государственных услуг

текущая / развития: текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: повышение  заработной платы низкооплачиваемым работникам с окладом ниже минимальной заработной платы,  повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий.

                                                                  

показатели прямого результата

ед. изм.

Отчетный период

План текущего года

плановый период

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

1

2

3

4

5

6

7

1).Повышение  заработной платы низкооплачиваемым работникам 
с окладом ниже минимальной заработной платы  

Шт.ед. и пед.ставки

 

 

105

 

 

2) Повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий

Шт. ед. и пед.ставки

 

 

269,7

 

 

 

 

 

 

Расходы по бюджетной подпрограмме

ед. изм.

Отчетный период

План текущего года

плановый период

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

1

2

3

4

5

6

7

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

 

 

40278,0

 

 

               

Код и наименование бюджетной подпрограммы:  015 «За счет средств местного бюджета»

Вид бюджетной подпрограммы: 

в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание

вытекающих из них государственных услуг

текущая / развития: текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Средства по данной программе направлены на содержание внешкольных организаций, организацию  проведения внешкольных мероприятий, научных соревнований, развития индивидуальных склонностей, творческих способностей личности, выявление одаренных учащихся.

 

Показатели прямого результата

ед. изм.

отчетный год

план текущего года

Плановый период

 

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

 

  1. Охват детей дополнительным образованием и досуговой деятельностью

Уч-ся.

 

6 298

 

6 797

    6 797

    6 797

     6 797

 

 

Расходы по бюджетной программе, всего

 

Расходы по бюджетной программе

ед. изм.

отчетный год

план текущего года

Плановый период

 

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

 

За счет средств местного бюджета

тысяч тенге

242 058,3

243 808,3

235 826,0

242 639,0

243 014,0

 

Итого расходы по бюджетной программе

тысяч тенге

242 058,3

243 808,3

235 826,0

242 639,0

243 014,0

                             

 


Текст