Приложение 2
к Правилам разработки и
утверждения (переутверждения)
бюджетных программ (подпрограмм)
и требованиям к их содержанию
Приложение 3
к приказу руководителя
отдела образования
г. Кокшетау
от «15» мая 2019 года
№ 205
Приложение 5
к приказу руководителя
отдела образования
г. Кокшетау
от «26» декабря 2018 года
№ 473
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
464 ГУ «Отдел образования города Кокшетау»
на 2019 – 2021 годы
Код и наименование бюджетной программы:464.006 «Дополнительное образование для детей»
Руководитель бюджетной программы: Руководитель отдела образования города Кокшетау Жусупов Б.А.
Нормативная правовая основа бюджетной программы:
Указ Президента Республики Казахстан от 1 марта 2016 года № 205 « О государственной программе развития образования и науки Республики Казахстан на 2016-2019 годы»; ППРК от 30.01.2008г №77 «Об утверждении Типовых штатов работников государственных организаций образования и перечня должностей педагогических работников и приравненых к ним лиц»; ППРК от 31.12.2015г № 1193 «О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий».
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления: городская,
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание
вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации: индивидуальная
текущая / развития: текущая
Цель бюджетной программы: Развитие мотивации личности к познанию и творчеству. Создание системы выявления, отбора, поддержки, развития и обеспечение высокого уровня образования одаренных детей и молодежи, воспитание творческой личности, способной мыслить и действовать в новых условиях коренной трансформации современной цивилизации
Конечные результаты бюджетной программы: Организация дополнительного образования и досуговой деятельности для учащихся организаций образования. Предоставление государственных услуг в сфере дополнительного образования гражданам, проживающим на территории г. Кокшетау, в объеме 100 %. Доля учащихся, получающих дополнительное образование – не менее 30 % от их общего числа.
Описание (обоснование) бюджетной программы. Средства по данной программе направлены на содержание внешкольных организаций, организацию проведения внешкольных мероприятий, научных соревнований, развития индивидуальных склонностей, творческих способностей личности, выявление одаренных учащихся.
Повышение заработной платы низкооплачиваемым работникам с окладом ниже минимальной заработной платы, повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий.
Согласно решения Кокшетауского городского маслихата № С-30/2 от 28 марта 2019г сумма программы уменьшена на сумму 5369,0 тыс.тенге. Согласно постановления акимата города Кокшетау от 8 мая 2019 года №А-5/858 сумма программы увеличена на сумму 28 728,0 тыс.тенге.
Расходы по бюджетной программе, всего |
||||||
Расходы по бюджетной программе |
ед. изм. |
отчетный год |
план текущего года |
Плановый период |
||
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
||
За счет трансфертов из республиканского бюджета, в т.ч. |
тысяч тенге |
|
|
40278,0 |
|
|
1).Повышение заработной платы низкооплачиваемым работникам |
|
|
|
11 550,0 |
|
|
2) Повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий |
|
|
|
28 728 |
|
|
За счет средств местного бюджета |
тысяч тенге |
242 058,3 |
243 808,3 |
235 826,0 |
242 639,0 |
243 014,0 |
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
242 058,3 |
243 808,3 |
276 104,0 |
242 639,0 |
243 014,0 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание
вытекающих из них государственных услуг
текущая / развития: текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: повышение заработной платы низкооплачиваемым работникам с окладом ниже минимальной заработной платы, повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий.
показатели прямого результата |
ед. изм. |
Отчетный период |
План текущего года |
плановый период |
||
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1).Повышение заработной платы низкооплачиваемым работникам |
Шт.ед. и пед.ставки |
|
|
105 |
|
|
2) Повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий |
Шт. ед. и пед.ставки |
|
|
269,7
|
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
ед. изм. |
Отчетный период |
План текущего года |
плановый период |
|||
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тыс. тенге |
|
|
40278,0 |
|
|
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 «За счет средств местного бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание
вытекающих из них государственных услуг
текущая / развития: текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Средства по данной программе направлены на содержание внешкольных организаций, организацию проведения внешкольных мероприятий, научных соревнований, развития индивидуальных склонностей, творческих способностей личности, выявление одаренных учащихся.
Показатели прямого результата |
ед. изм. |
отчетный год |
план текущего года |
Плановый период |
|
|||||||||
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
|
|||||||||
|
Уч-ся.
|
6 298
|
6 797 |
6 797 |
6 797 |
6 797 |
|
|||||||
|
Расходы по бюджетной программе, всего |
|||||||||||||
|
Расходы по бюджетной программе |
ед. изм. |
отчетный год |
план текущего года |
Плановый период |
|||||||||
|
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
|||||||||
|
За счет средств местного бюджета |
тысяч тенге |
242 058,3 |
243 808,3 |
235 826,0 |
242 639,0 |
243 014,0 |
|||||||
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
242 058,3 |
243 808,3 |
235 826,0 |
242 639,0 |
243 014,0 |
|||||||